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纪检审计部组织学习交投集团内部审计管理典型经验
作者:贾运涛
来源:纪检审计部
发布时间:2024-12-12
<p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">12月12日,纪检审计部组织人员专题学习交投集团内部审计管理典型经验,认真落实交投集团审计工作交流会会议精神,提升公司重大风险防范化解能力和审计监督水平。</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">参会人员表示,通过学习河北航投集团、高开集团、省交规院、省禄发集团、空天信息公司等5家单位和投资公司、集团公司财务融资部、省交规院、中电建冀交高投公司、河北航投集团的6名参与“以干代训”人员内部审计工作经验,深受启发,对今后的审计工作有重要指导意义。纪检审计部对公司内部审计机制体制建设、审计质量控制、审计项目开展、工作流程优化、审计问题整改、审计结果运用等方面进行了深入探讨,为下一步工作打开了思路。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img alt="" src="/upload/202412/20241212102508_6854.jpg" width="768" /> </p>